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杭州审计公司:开展内部审计,需要了解哪些事项?

发布时间:2019-03-14 17:49:43
文章作者:慧管家
摘要:
现如今,很多企业经营者都十分注重内部审计工作地开展,以确保企业实现更有效的管理。那么,有关于内部审计,其都需要了解哪些具体事项呢?在本文中,杭州审计公司将对内部审计定义、内部审计内容、内部审计方法进行简要说明。

  当前,伴随着企业面临的经济形势日益复杂,很多企业经营者都十分注重内部审计工作地开展,以确保企业实现更有效的管理。那么,有关于内部审计,其都需要了解哪些具体事项呢?接下来,杭州审计公司将对此进行简要说明。

杭州审计公司:开展内部审计,需要了解哪些事项?


  1、何为内部审计?

  内部审计是三大类审计之一,是由企业、单位内部专职审计人员进行的审计,其目的在于帮助企业管理人员实行最有效的管理。通常,内部审计与外部审计相互配合并互为补充,其可为外部审计提供可信赖的资料,进而减少外部审计的工作量。

  2、内部审计的内容

  一般来说,内部审计针对于不同行业和领域表现出特定的审计内容。如行政事业单位开展内部审计,其审计内容主要为预算执行监控、专项经费监控等。而对于制造行业来说,其内部审计的内容则主要包括:存货库龄监控、销售业务监控、财务监控、财务规范性控制、财务分析监控、经济指标监控、大额收支监控、重大疑点监控、违规问题监控等。所以,有关内部审计具体内容,其还需根据企业实际情况来决定。

  3、内部审计方法

  事实上,开展公司内部审计,其所运用的审计方法主要有:

  顺查法:即按照经济活动发生的先后顺序和会计核算程序,依次审核和分析会计凭证、会计账簿和会计报表。

  逆查法:即按照经济活动进行的相反顺序,先审查会计报表,从中发现错弊和问题,然后有针对性地依次审查和分析报表、账簿和凭证。

  抽查法:具体包括等距抽样、随机抽样、PPS抽样,其主要是从被审计对象中抽取其中一部分进行审查,根据审查结果,以推断审计对象总体有无错误和弊端。

  审阅法:是对凭证、账簿、报表、计划、预算与合同等文件资料进行仔细阅读审查。

  分析法:把复杂的经济现象分解成许多简单组成部分,分别进行研究的方法。

  效益评价审计法:其是一种绩效评价审计方法,包括成本效果分析和成本效益分析。

  以上为企业开展内部审计所需了解的相关事项说明。杭州审计公司认为,企业经营者对上述事项进行具体了解,有利于其从整体上对内部审计工作地开展进行把握,从而确保推进内部审计工作专业、高效进行!

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